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芦山县防震减灾局2017年部门预算信息公开

发布单位:芦山县地震局 发布时间: 2017-01-17 14:34 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县防震减灾局2017年部门预算草案编制说明

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

(二)制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

(三)管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案。

(四)承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划。

(五)管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。

(六)按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作。

(七)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(八)承担县委、县政府和上级防震减灾业务主管部门授予和交办的其它工作任务。

二、部门机构和人员情况

 芦山县防震减灾局内设机构为一办一股一中心(办公室、监测防御股、台网中心)。

(一)办公室主要职责

1.协助局领导管理机关,处理机关日常管理事务,协调内外关系;

2.承担机关政治学习、精神文明建设和社会治安综合治理工作、负责机关党支部建设和支部日常工作;

3.承担人事、工资、监察、社会保险、计划生育工作;

4.负责文秘、文件收发管理、档案、保密、会务和督办工作;

5.负责财务日常管理,国有资产、公共财物的管理、监督工作;

6. 负责震情值班安排、机关卫生、接待、车辆管理和后勤保障工作;

7.负责单位的会计工作,编制机关财务预算,编报财务报表和年终决算;

8.完成交办的其它工作。

(二)监测防御股工作职责

1.负责地震预报、震情信息管理和地震短临跟踪,承担震情分析研究,提出地震趋势意见;

2.负责震情速报,负责地震监测台网建设,承担地震现场考察的组织、协调,负责地震灾害损失评估工作;

3.负责抗震设防要求管理,指导、监督、管理工程建设场地地震安全性评价工工作;

4、承担县地震应急预案的制定,督促、检查全县地震应急预案的制定与实施;

5.组织、管理、参与防震减灾科技研究,推广应用科技成果;

6.负责单位的出纳工作,办理现金收付和银行结算业务,协助做好财务管理工作;

7.协助做好防震减灾宣传教育和法律、法规、规章的实施与监督;

8.指导、管理全县防震减灾助理员的工作,负责地震宏观异常收集、核实、上报工作;

9.完成交办的其它工作。

防震减灾局总编制 5 名,其中:行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制3名,其他事业编制 2 名。在职人员总数5名,其中:行政人员0 名,参照公务员法管理的事业人员 3 名,其他事业人员 2 名;离休人员 0 人,退休人员 0 人;编外长期聘用人员 0 名。

三、部门预算收支情况

    2017年,部门预算收入总额656664元,较上年减少7818元 ;部门支出预算总额656664元,较上年减少7818其中:基本支出511784元,项目支出144880元。基本支出减少7818元,原因是:工资上涨和人员减少。

2017年安排政府采购预算0万元。

四、部门项目支出预算情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出4项,总金额144880元。

1.地震事业费100000

2.防震减灾宏观员工作经费24120

3防震减灾助理员工作经费3960

4.灾情采集PDA运行费16800元。

五、三公经费财政拨款预算情况

2017三公经费财政拨款预算数65000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费25000元,公务用车购置及运行维护费 40000元。较2016年无变化。

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



2017年部门预算公开表格.XLS

部门预算补充公开表.xls

 

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