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芦山县农工委单位2017年部门预算及“三公”经费编制情况说明

发布单位:农工委 发布时间: 2017-01-19 15:58 浏览次数: 字体: [ ]

 

县农工委 2017年部门预算情况说明

县农工委为行政单位,主要职责为(一)贯彻落实中央、省委、市委、县委关于农村改革发展的方针、政策,指导、协调和牵头组织推进全县农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作,参与拟订全县农业农村经济社会发展中长期战略规划。

(二)起草县委指导“三农”工作的文件,研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中央、省委、市委、县委农村改革发展方针政策的贯彻落实和全县“三农”工作的推进情况,总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

(三)掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题,协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作工作,参与农村劳务经济开发,参与建设农村金融服务体系,协调农业生产资料有关政策。

(四)指导全县社会主义新农村建设工作,研究制定新农村建设的重大政策,编制新农村建设总体规划并组织实施。

(五)负责现代农业发展的政策研究,参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展,参与农业科技发展和农村社会化服务建设的指导工作。

(六)研究制定农村经济体制改革方案,负责稳定和完善农村基本经营制度及县域经济发展的政策研究,指导农村改革试验区工作。

(七)协调县级涉农部门,会同县级有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和农村精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作,配合县委组织部加强县农口系统领导班子建设,负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

(八)承担县委农村工作领导小组、县社会主义新农村建设工作领导小组、县新农村建设示范片推进工作领导小组日常工作。

(九)完成县委交办的其他任务。

县农工委总编制 10名,其中:行政编制  8名,参照公务员法管理的事业编制  2名,其他事业编制  名。在职人员总数 10名,其中:行政人员 7 名,参照公务员法管理的事业人员 2名,离休人员 1 人,退休人员  5人;编外长期聘用人员 2 名。

县农工委固定资产总额 6.30 万元。公车改革,农工委移交主要资产(2两部车)给机关事务管理局。

县农工委2017年部门预算收入总数136.09 万元,较2016年部门预算收入总数 130.33 万元增长 4 %;2017年部门预算支出总数136.09 万元,较2016年部门预算支出总数130.33  万元增长4  %。

县农工委2017年部门预算基本支出预算总数122.09万元,其中:人员支出111.09万元,公用支出11万元。

县农工委2017年部门专项支出预算总数 14 万元,其中:

新农村建设工作经费5万元。专合组织建设工作经费5万元。农民工培训工作经费2万元。农口工作经费2万元。

县农工委单位2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数  0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费  0.8万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。

(一)因公出国(境)经费

2017年县农工委无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2017年预算安排  0.8万元,较2016年预算持平 0%。主要牵头县上涉农产业、资金等检查,灾后重建结束其它市区县农工委来我县考察学习等工作需要公务接待费,我委按照中央、省委省政府及县委县政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排 0 万元,较2016年预算下降 100  %。主要原因公车改革。 单位现有公务用车0 辆。

(四)政府采购预算安排

2017年安排政府采购预算0万元。

(五)名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



农工委部门预算表.xls

部门预算补充公开表.xls


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